出口退稅申報前的準備
2022-09-08 13:55:08
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(一)企業取得增值稅專用發票,應當自開票之日起30日內辦理認證手續;自出口申報之日起90天內收集全部單證并辦理退(免)稅申報手續。
(2)外貿企業應及時登錄“口岸電子執法系統”出口退稅子系統進行單證提示。(3)外貿企業必須將每張出口貨物報關單的名稱、數量、計量單位與對應的增值稅專用發票相符,否則不能退稅。
企業出口退稅流程
1.準備貨代或報關行發送給報關行的資料(自制商業發票、裝箱單、報關要素、無危險保函和其他必要的資料)
2.海關批準清關后,貨代會寄給你一份出口貨物退稅專用報關單(最重要)。
3.準備材料并在地稅局辦理相關手續(外貿出口退稅):自開出口發票(金額與報關單相同)、出口貨物購貨發票、出口退稅單,在網上系統填寫信息,按要求打印裝訂,按退稅處要求填寫封面紙并蓋章等。詳情請咨詢當地下屬辦事處。
4.通過退稅系統,完成購買明細申報數據的錄入和審核。
5.系統中的數據處理后會生成預申報數據,如“購出口數量關聯檢驗”、“外匯成本檢驗”等。
6.網上預申報并查看預審反饋。
7.在申報系統中輸入文件歸檔數據。
8.初審通過后,進行正式申報,將預申報數據確認為正式申報數據。
9.打印出口明細報關單、采購明細報關單、出口退稅申報匯總表各2份;并生成12檔的退稅申報軟盤,在生成的退稅軟盤上寫上企業名稱和海關編碼。
10.準備退稅申報材料,到退稅科正式申報退稅;
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