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公司內(nèi)部審計流程和工作方法介紹

2022-05-05 16:39:06

對于企業(yè)來說,為了使公司得到更好的業(yè)務(wù)發(fā)展,很多情況下,公司會根據(jù)業(yè)務(wù)需要及時進(jìn)行內(nèi)部審計。本文介紹了公司內(nèi)部審計的流程和工作方法!

對于企業(yè)來說,為了使公司得到更好的業(yè)務(wù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)更加規(guī)范有序的經(jīng)營,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,很多情況下,公司會根據(jù)業(yè)務(wù)需要適時進(jìn)行內(nèi)部審計。那么,內(nèi)審的流程是怎樣的呢?它的工作方法是什么?接下來,本文將介紹公司的內(nèi)部審計流程和工作方法!

1、公司內(nèi)部審計的流程

一般來說,公司按照以下程序進(jìn)行內(nèi)部審計:

一、審計立項(xiàng)及授權(quán)

審計立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計項(xiàng)目,即被審計對象。對于已經(jīng)建立的審計項(xiàng)目,審計部門應(yīng)在實(shí)施審計前向集團(tuán)總裁提交正式報告,以供審查、批準(zhǔn)和授權(quán)。

二、審計準(zhǔn)備

確定審計項(xiàng)目后,審計人員開始審計準(zhǔn)備工作,制定內(nèi)部審計工作計劃。

三、初步調(diào)查

包括審計研討會、實(shí)地訪問、研究文件和材料以及編寫初步調(diào)查說明。

四、分析性程序及符合性測試

包括分析程序、內(nèi)部控制設(shè)計適當(dāng)性的描述和分析、內(nèi)部控制實(shí)施有效性的初步分析和評價。

五、實(shí)質(zhì)性測試及詳細(xì)審查

包括實(shí)質(zhì)性測試和詳細(xì)檢查,是指在對內(nèi)部控制進(jìn)行初步評價的基礎(chǔ)上,運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲嫾夹g(shù),對被審計單位的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行詳細(xì)的檢查和評價。

六、審計發(fā)現(xiàn)和審計建議

內(nèi)部審計人員通過初步調(diào)查、符合性測試和詳細(xì)檢查收集適當(dāng)、有用和相關(guān)的審計證據(jù),并通過分析和評價形成審計發(fā)現(xiàn),提出適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh。

七、審計報告

包括審計審查監(jiān)督、整理審計工作底稿及相關(guān)資料、撰寫交流稿、與被審計單位交換意見、編制正式審計報告、審核并提交審計報告。至此,內(nèi)審流程基本完成。

2、公司內(nèi)部審計工作方法

關(guān)于公司的內(nèi)部審計工作方法,具體來說,審計人員在內(nèi)部審計過程中采用的內(nèi)部審計工作方法主要包括:

(1)復(fù)習(xí)書面材料的方法。這些方法包括:核對法、復(fù)核法、復(fù)合算法、比較法、分析法、反向核對法、順序核對法、抽查法、詳細(xì)核對法等。

(2)確認(rèn)客觀事物的方法。這些方法主要包括存貨法、調(diào)整法和評估法。

(3)審計調(diào)查法。審計方法包括觀察、詢問、信函、專項(xiàng)調(diào)查等。

以上是對公司內(nèi)部審計的流程和工作方法的介紹。對于需要進(jìn)行內(nèi)審的公司來說,提前了解和掌握這一點(diǎn)是很有必要的!

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